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小徽企業(yè)申報表填寫樣板,小微企業(yè)年報如何填寫

   時間:2024-06-26 18:36:26     來源:華企認(rèn)證咨詢網(wǎng)     作者:小認(rèn)     瀏覽:0    評論:0    
核心提示:今天小編跟大家談到的是有關(guān)小徽企業(yè)申報表填寫樣板的問題,文中也會對小微企業(yè)年報如何填寫進(jìn)行詳細(xì)的講解。希望本文對您起到更

今天小編跟大家談到的是有關(guān)小徽企業(yè)申報表填寫樣板的問題,文中也會對小微企業(yè)年報如何填寫進(jìn)行詳細(xì)的講解。希望本文對您起到更多幫助意義。還望您能多多關(guān)注分享本站。我們也會將更多好文帶給您。

小微企業(yè)增值稅申報表怎么填

一、正面回答

小微企業(yè)增值稅申報表的填寫流程:

1、登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入申報系統(tǒng);

2、選擇增值稅界面,進(jìn)入到申報頁面;

3、發(fā)票采集,發(fā)票采集包括銷項采集與進(jìn)項采集;

4、申報表填寫;

5、申報表發(fā)送。

二、分析

小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位月銷售額不超過3萬元享受暫免征增值稅優(yōu)惠政策的,應(yīng)將其免稅銷售額填列在申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對應(yīng)欄次,相應(yīng)的免稅額填列在第18欄小微企業(yè)免稅額對應(yīng)欄次。納稅人取得屬于免征增值稅項目的收入,應(yīng)填列在申報表第12欄其他免稅銷售額對應(yīng)欄次。納稅人取得出口免稅的收入,應(yīng)填列在申報表第13欄出口免稅銷售額對應(yīng)欄次。

三、小微企業(yè)增值稅稅率

符合條件的小型微利企業(yè),無論采取查賬征收方式還是核定征收方式,其年應(yīng)納稅所得額低于100萬元的,均可以享受所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅的政策。

小微企業(yè)納稅申報表怎么填

法律分析:填報小微企業(yè)納稅申報表時應(yīng)注意:1、小微企業(yè)季度增值稅申報表按季填寫,如所屬期填為1-3月。2、增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)填表說明:(1)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額,并與當(dāng)期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。(2)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。(3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。(4)第4欄“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:錄入銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。(5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。(6)第6欄“免稅銷售額”:自動計算得出銷售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額,等于第7+8+9欄。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。

法律依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》 第六十條 納稅人有下列行為之一的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處二千元以上一萬元以下的罰款:(一)未按照規(guī)定的期限申報辦理稅務(wù)登記、變更或者注銷登記的;(二)未按照規(guī)定設(shè)置、保管帳簿或者保管記賬憑證和有關(guān)資料的;(三)未按照規(guī)定將財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法和會計核算軟件報送稅務(wù)機(jī)關(guān)備查的;(四)未按照規(guī)定將其全部銀行帳號向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告的;(五)未按照規(guī)定安裝、使用稅控裝置,或者損毀或者擅自改動稅控裝置的。納稅人不辦理稅務(wù)登記的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正;逾期不改正的,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提請,由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷其營業(yè)執(zhí)照。納稅人未按照規(guī)定使用稅務(wù)登記證件,或者轉(zhuǎn)借、涂改、損毀、買賣、偽造稅務(wù)登記證件的,處二千元以上一萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。

小規(guī)模納稅人申報表怎么填?

小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表填寫方法。

一、登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】,

二、選擇【稅費申報及繳納】,

三、選擇應(yīng)申報的報表。在【按期應(yīng)申報】中,選擇要申報的稅種,點擊[填寫申報表],注:

1、"按期應(yīng)申報"里出現(xiàn)的待申報的申報表和財務(wù)報表都是納稅人當(dāng)期需要申報和報送的.

2、若納稅人近期有稅費種認(rèn)定、納稅人資格、備案等發(fā)生變動,頁面展現(xiàn)清冊與實際所需不符的,需要點擊頁面的藍(lán)色字體"重置申報清冊",重新生成應(yīng)申報清冊。

四、填寫增值稅申報表及附列資料,注:在選擇申報表右上方標(biāo)示的紅色數(shù)字為警示信息,含義為該份申報表還存在的不能通過審核的錯誤數(shù)量.

五、選擇《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》注:申報表上方顯示應(yīng)申報的增值稅類型,核定征收的個體工商戶同時顯示核定銷售額和核定應(yīng)納稅額.六、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》需填報的主要內(nèi)容,注:因小規(guī)模納稅人不存在進(jìn)項稅額抵扣,所以在申報表主表中主要填寫的就是五類銷售額。

七、應(yīng)稅銷售額的填報。

小微企業(yè)如何填寫增值稅申報表?

符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。

個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。

符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第18欄“小微企業(yè)免稅額”。

擴(kuò)展資料

納稅申報表的填列不是根據(jù)會計報表上的項目填寫的,是根據(jù)明細(xì)賬填列的。

1、根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入填寫本月數(shù)、累計數(shù)。

2、銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅。

3、免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。

4、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。

5、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。

6、應(yīng)交稅金-未交增值稅 本月期初余額(留抵是借方余額)。

參考資料來源:百度百科-增值稅納稅申報表

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