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小徽企業(yè)怎么填申報表,小微企業(yè)申報表填寫

   時間:2024-06-26 18:36:26     來源:華企認證咨詢網     作者:小認     瀏覽:0    評論:0    
核心提示:很多朋友對小徽企業(yè)怎么填申報表的問題不是很了解,為此小編將通過本篇文章圍繞小徽企業(yè)怎么填申報表以及大家所關心的小微企業(yè)申

很多朋友對小徽企業(yè)怎么填申報表的問題不是很了解,為此小編將通過本篇文章圍繞小徽企業(yè)怎么填申報表以及大家所關心的小微企業(yè)申報表填寫等知識點進行分享,雖然篇幅有點長,但知識面甚廣。也希望本次的分享能幫助您解決問題,我們愿成為您在信息洪流中航行的一盞明燈。如需了解更多知識還請及時關注本站喔。

小微企業(yè)報稅怎么操作流程

法律分析:小規(guī)模納稅人報稅流程:

第一步:

登錄選擇:首先打開電子稅務局,系統(tǒng)將自動彈出此次小微企業(yè)普惠性稅收減免政策相關內容;

第二步:

點擊“我要辦稅”—“申報納稅”—“增值稅小規(guī)模納稅人申報”;

P1:如果是月銷售額不超過10萬元(按季申報30萬元)的小規(guī)模納稅人,選擇“免稅申報(小微企業(yè))”模塊進行簡易填寫;

P2:如果為月銷售額超過10萬元(按季申報超過30萬元)的小規(guī)模納稅人選擇“填表申報”—“立刻填表”;

第三步:

報表填報:首先在填表界面,將溫馨提醒是否抄報稅;

然后點擊“確定”,將提示此次普惠優(yōu)惠政策的簡介;

接著點擊“確定”,會彈出提醒本期是否發(fā)生不動產銷售額。如有發(fā)生,填寫減去不動產原值后的不含稅金額(若發(fā)生不動產銷售額11萬元,需根據提示“按照不動產扣除11萬元后的差額不含稅金額填寫”);如未發(fā)生,點擊“繼續(xù)填寫”進入報表填寫界面。

如實填寫本期發(fā)生銷售額,貨物及勞務、服務、不動產及無形資產,計算合計金額;

最后系統(tǒng)根據填寫的數據,合計超過起征點的,會第2次提醒,本期是否發(fā)生不動產銷售,納稅人可以選擇“是”與“否”進行下一步操作。如果選擇“是”,納稅人需要填寫本期發(fā)生不動產銷售額;

第四步:

報送申報:填寫完整,滿足校驗規(guī)則后,點擊報表下方“保存”按鈕,并點擊“申報”按鈕,發(fā)起申報。報表狀態(tài)會變?yōu)?ldquo;申報成功”;

第五步:

稅款繳納:如本期有稅款需要繳納,點擊“繳稅”按鈕??梢允褂萌絽f(xié)議網上扣款,或者打印銀行端交款憑證,到銀行扣款。

法律依據:《關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》

第一條 對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。

第二條 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

從業(yè)人數,包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數。所稱從業(yè)人數和資產總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間開業(yè)或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

小微企業(yè)納稅申報表怎么填

法律分析:填報小微企業(yè)納稅申報表時應注意:1、小微企業(yè)季度增值稅申報表按季填寫,如所屬期填為1-3月。2、增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)填表說明:(1)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”:錄入應稅貨物及勞務、應稅服務的不含稅銷售額,不包括銷售使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。應稅服務有扣除項目的納稅人,應稅服務列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額,并與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。(2)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。(3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的應稅貨物及勞務、應稅服務的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。(4)第4欄“銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額”:錄入銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。(5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。(6)第6欄“免稅銷售額”:自動計算得出銷售免征增值稅的應稅貨物及勞務、應稅服務的銷售額,等于第7+8+9欄。應稅服務有扣除項目的納稅人,應稅服務列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。

法律依據:《中華人民共和國稅收征收管理法》 第六十條 納稅人有下列行為之一的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款:(一)未按照規(guī)定的期限申報辦理稅務登記、變更或者注銷登記的;(二)未按照規(guī)定設置、保管帳簿或者保管記賬憑證和有關資料的;(三)未按照規(guī)定將財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟件報送稅務機關備查的;(四)未按照規(guī)定將其全部銀行帳號向稅務機關報告的;(五)未按照規(guī)定安裝、使用稅控裝置,或者損毀或者擅自改動稅控裝置的。納稅人不辦理稅務登記的,由稅務機關責令限期改正;逾期不改正的,經稅務機關提請,由工商行政管理機關吊銷其營業(yè)執(zhí)照。納稅人未按照規(guī)定使用稅務登記證件,或者轉借、涂改、損毀、買賣、偽造稅務登記證件的,處二千元以上一萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。

小微企業(yè)如何網上申報

小規(guī)模納稅人報稅流程:

第一步:

登錄選擇:首先打開電子稅務局,系統(tǒng)將自動彈出此次小微企業(yè)普惠性稅收減免政策相關內容;

第二步:

點擊“我要辦稅”—“申報納稅”—“增值稅小規(guī)模納稅人申報”

第三步:

報表填報:首先在填表界面,將溫馨提醒是否抄報稅;

然后點擊“確定”,將提示此次普惠優(yōu)惠政策的簡介;

接著點擊“確定”,會彈出提醒本期是否發(fā)生不動產銷售額。如有發(fā)生,填寫減去不動產原值后的不含稅金額(若發(fā)生不動產銷售額11萬元,需根據提示“按照不動產扣除11萬元后的差額不含稅金額填寫”);如未發(fā)生,點擊“繼續(xù)填寫”進入報表填寫界面。

如實填寫本期發(fā)生銷售額,貨物及勞務、服務、不動產及無形資產,計算合計金額;

最后系統(tǒng)根據填寫的數據,合計超過起征點的,會第2次提醒,本期是否發(fā)生不動產銷售,納稅人可以選擇“是”與“否”進行下一步操作。如果選擇“是”,納稅人需要填寫本期發(fā)生不動產銷售額

申報小微企業(yè)需要注意什么細節(jié)?

報送申報:填寫完整,滿足校驗規(guī)則后,點擊報表下方“保存”按鈕,并點擊“申報”按鈕,發(fā)起申報。報表狀態(tài)會變?yōu)?ldquo;申報成功”;

稅款繳納:如本期有稅款需要繳納,點擊“繳稅”按鈕。可以使用三方協(xié)議網上扣款,或者打印銀行端交款憑證,到銀行扣款。

綜上所述,企業(yè)的規(guī)模有很多種,有那種大型的企業(yè),也有那種小型的微型的企業(yè)。對于這些小型的企業(yè)來說,企業(yè)的稅務申報是很重要的一個過程。

法律依據:《關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》

第一條對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。

第二條對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

從業(yè)人數,包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數。所稱從業(yè)人數和資產總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間開業(yè)或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

小微企業(yè)增值稅申報表怎么填

一、正面回答

小微企業(yè)增值稅申報表的填寫流程:

1、登錄電子稅務局,進入申報系統(tǒng);

2、選擇增值稅界面,進入到申報頁面;

3、發(fā)票采集,發(fā)票采集包括銷項采集與進項采集;

4、申報表填寫;

5、申報表發(fā)送。

二、分析

小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位月銷售額不超過3萬元享受暫免征增值稅優(yōu)惠政策的,應將其免稅銷售額填列在申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對應欄次,相應的免稅額填列在第18欄小微企業(yè)免稅額對應欄次。納稅人取得屬于免征增值稅項目的收入,應填列在申報表第12欄其他免稅銷售額對應欄次。納稅人取得出口免稅的收入,應填列在申報表第13欄出口免稅銷售額對應欄次。

三、小微企業(yè)增值稅稅率

符合條件的小型微利企業(yè),無論采取查賬征收方式還是核定征收方式,其年應納稅所得額低于100萬元的,均可以享受所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅的政策。

小微企業(yè)申報稅怎么申報

法律分析:1.第一步打開IE瀏覽器,在中輸入網址進入網站,點擊“小規(guī)模企業(yè)申報大廳”打開申報界面。

2.第二步輸入納稅人識別號,再點擊“注冊碼輸入”按鈕,輸入查詢到的注冊碼,點擊“確定”后進入密碼維護界面,設置本單位的登陸口令,并牢記該口令,點擊“保存”按鈕后系統(tǒng)自動返回登陸界面,輸入稅號和剛剛設定的密碼進入申報系統(tǒng)。

3.第三步點擊報表填寫增值稅申報表增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),填寫申報表并保存。

4.第四步點擊報表填寫財務報表分別填寫“利潤表”和“資產負債表”并保存。

法律依據:《中華人民共和國企業(yè)所得稅》

第十二條 在計算應納稅所得額時,企業(yè)按照規(guī)定計算的無形資產攤銷費用,準予扣除。

下列無形資產不得計算攤銷費用扣除:

(一)自行開發(fā)的支出已在計算應納稅所得額時扣除的無形資產;

(二)自創(chuàng)商譽;

(三)與經營活動無關的無形資產;

(四)其他不得計算攤銷費用扣除的無形資產。

第十三條 在計算應納稅所得額時,企業(yè)發(fā)生的下列支出作為長期待攤費用,按照規(guī)定攤銷的,準予扣除:

(一)已足額提取折舊的固定資產的改建支出;

(二)租入固定資產的改建支出;

(三)固定資產的大修理支出;

(四)其他應當作為長期待攤費用的支出。

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欄目:小微企業(yè)補貼

 
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